1,营业终了如何进行全面碰库

按币种1样1样核对!

营业终了如何进行全面碰库

2,银行一日三碰库操作流程及操作注意事项

好像只用两碰库就好了,不过心里总觉得不踏实,没事就碰碰。
我不会~~~但还是要微笑~~~:)

银行一日三碰库操作流程及操作注意事项

3,银行的核心系统对柜员尾箱碰库有什么限制吗

如柜员电脑账面上100元,也就是说现金箱有100元现金,那么账面上的余额和实际余额一致,这样是平的。柜员存取款,电脑先记账,然后从现金箱拿现金的,有可能存在现金拿错或记账错误的情况,所以要核对账面和现金是否相符,这就是碰库。
你说呢...

银行的核心系统对柜员尾箱碰库有什么限制吗

4,至下午下班时间后柜员现金碰库未平应该怎么办呢

及时与柜组长及上级领导反映并查找原因,金库接库前还未能解决的,应入账处理,按实际钞券金额封装箱出库。然后继续查找。未果的话将在年度损益结转。(根据各银行的长短款金额大小上报上级部门)
做网点签退
柜员要查明原因,押账平衡,才可以下班。再看看别人怎么说的。

5,撞库的操作程序

提及“撞库”,就不能不说“拖库”和“洗库”。在黑客术语里面,”拖库“是指黑客入侵有价值的网络站点,把注册用户的资料数据库全部盗走的行为,因为谐音,也经常被称作“脱裤”,360的库带计划,奖励提交漏洞的白帽子,也是因此而得名。在取得大量的用户数据之后,黑客会通过一系列的技术手段和黑色产业链将有价值的用户数据变现,这通常也被称作“洗库”。最后黑客将得到的数据在其它网站上进行尝试登陆,叫做”撞库“,因为很多用户喜欢使用统一的用户名密码,”撞库“也可以使黑客收获颇丰。“撞库”是一种黑客攻击方式。黑客会收集在网络上已泄露的用户名、密码等信息,之后用技术手段前往一些网站逐个“试”着登录,最终“撞大运”地“试”出一些可以登录的用户名、密码。 右图是黑客,在“脱裤”“洗库”“撞库”三个环节所进行的活动。

6,银行储蓄柜员如何用机器点钞

有3个小技巧: 1.放钞之前把整把钱捻一下,使其略展开,在长边形成一个小斜面,斜面向下放钞。大致就像这样:[ ]]],]]]的小斜面向下。 2.放钞时不要太用力,把整把钞票往上轻轻一放就可以了,利用钞票本身的重量与机器胶轮向下捻搓的动作相配合就可以正常完成点钞动作。放钞时太过用力是造成卡钞的主要原因。 3.卡钞后不用按恢复键,只要把前面已经过了的钱拿起来再放下(后面未通过的部分不要拿起来),机器就会继续点钞并连续计数。机器在已经通过的钞票位置那儿有个电子感光眼,这个动作就会使感光眼作出反应使点钞机继续工作。
有3个小技巧:1.放钞之前把整把钱捻一下,使其略展开,在长边形成一个小斜面,斜面向下放钞。大致就像这样:[ ]]],]]]的小斜面向下。2.放钞时不要太用力,把整把钞票往上轻轻一放就可以了,利用钞票本身的重量与机器胶轮向下捻搓的动作相配合就可以正常完成点钞动作。放钞时太过用力是造成卡钞的主要原因。3.卡钞后不用按恢复键,只要把前面已经过了的钱拿起来再放下(后面未通过的部分不要拿起来),机器就会继续点钞并连续计数。机器在已经通过的钞票位置那儿有个电子感光眼,这个动作就会使感光眼作出反应使点钞机继续工作。如果这样都不行,就是那台机器该清理维护了。

7,上海XX商业银行现金柜员尾箱管理暂行规定

(五)现金、有价单证碰库。现金柜员按尾箱内现金的券别、数量,有价单证按单证种类、金额录入计算机进行帐款、帐证核对,相符后打印现金、有价单证碰库明细清单。同时,应打印三份现金尾箱碰库单放入库箱内保管,兼任网点现金管库员的现金柜员应同时打印一份网点现金碰库单放入现金库箱中。  (六)重要空白凭证碰库。柜员按尾箱内各类凭证的种类、数量分别录入计算机进行帐证核对,相符后打印重要空白凭证碰库明细清单。  (七)代保管库房实物碰库。由库管员按代保管库房实物的类型、数量、金额分别录入计算机进行帐实核对,相符后打印库房实物碰库明细清单。  (八)原始凭证检查。各柜员可操作有关交易打印出柜员原始凭证交帐单,与本柜员全日受理的原始凭证核对份数、金额相符。  (九)柜员的现金库存,应做到专人专箱(袋)封包,装、开箱时,必须实行双人会同制度,互相核对,并在库箱(袋)封签上注明装箱(袋)日期、库存总金额,并加盖经办、复核人员名章。款项装箱(袋)后,必须上锁、加封。  (十)营业结束后,营业网点管库员应汇总网点所有现金柜员现金尾箱碰库单,与网点所有库箱的封签金额及网点现金碰库单上的库存现金数核对一致后,在网点现金碰库单上签章确认,网点现金碰库单作当日1011科目传票附件。  (十一)ATM轧帐应根据《上海XX商业银行ATM管理办法》的通知有关要求执行。  (十二)1人柜现金柜员指同一地理位置营业网点只有一名现金柜员,2人(含)以上柜现金柜员指同一地理位置营业网点有2名(含)以上现金柜员,同时,一名现金柜员只能拥有一只现金库箱,顶班人员代班结束后,应及时归还款箱。  二、1人柜现金柜员尾箱管理  (一)每日营业终了,柜员清点现金尾箱,核对账款、账实。打印柜员现金尾箱碰库单;清点有价单证,打印柜员外币及有价单证尾箱碰库单、库房实物尾箱碰库单;清点重要空白凭证,打印柜员重要凭证尾箱碰库单;轧打现金收付凭证,打印柜员原始凭证交帐单,进行凭证、现金、轧账表有关数据的相互核对,并检查帐务平衡后,加盖柜员名章,如有不符,应立即报告内勤行长或会计主管处理。  (二)柜员的库存现金、有价单证、重要空白凭证、代保管库房实物等在当天营业结束、帐务平衡后必须换人清库。  (三)清库内容  1、检查柜员库箱内库存现金、实物保管状况,是否帐款、帐实、帐帐相符。  2、清点库存现金、实物时,清库人员应依据现金柜员打印的的“柜员现金尾箱碰库单”、“柜员重要凭证尾箱碰库单”、“柜员外币现金尾箱碰库单”、“有价单证尾箱碰库单”、“库房实物尾箱碰库单”与库存现金、实物数与进行核对,清库时,要认真、彻底,不留死角。  3、核对相符、清库结束后,清库柜员要在款、证、库房实物碰库单上签章,钱箱(袋)由双人会同上锁,钥匙由两人分别保管,同时,加封塑料封签,封签上必须加盖经办、复核人员名章并注明装(袋)箱日期、库存总金额。  (四)清库的原则  1、柜员的零包必须逐张清点。  2、不成捆的散把钞券,不论流通券、残破币均需逐张清点。  3、凡从他行或他网点领来的成捆券可不清点,但应卡清大数以外,其余钞券必须逐张清点,伍元(含)以下的钞、币可不清点,但应卡清大数(如有异常仍应开捆清点)。  4、清库时,应同时鉴别钞券的真伪。  5、有价单证、重要空白凭证、代保管库房实物必须逐张逐项进行清查。  三、2人柜(含)以上现金柜员尾箱管理  (一)每日营业终了,柜员清点现金尾箱,核对账款、账实。打印柜员现金尾箱碰库单;清点有价单证,打印柜员外币及有价单证尾箱碰库单、库房实物尾箱碰库单;清点重要空白凭证,打印柜员重要凭证尾箱碰库单;轧打现金收付凭证,打印柜员原始凭证交帐单,进行凭证、现金、轧账表有关数据的相互核对,并检查帐务平衡后,加盖柜员名章,如有不符,应立即报告内勤行长或会计主管处理。  (二)柜员的库存现金、有价单证、重要空白凭证、代保管库房实物等在当天营业结束、帐务平衡后必须交叉互换现金尾箱(2人以上柜员之间不得定向交接),当时当面办好交接手续,并在监控录像范围内清点全部现金、有价单证、重要空白凭证、代保管库房实物等,如有不符,应立即报告内勤行长或会计主管处理。柜员交叉互换现金尾箱并核实库存现金、实物后,仍需换人清库。  (三)清库内容  1、检查柜员库箱内库存现金、实物保管状况,是否帐款、帐实、帐帐相符。  2、清点库存现金、实物时,清库人员应依据现金柜员打印的的“柜员现金尾箱碰库单”、“柜员重要凭证尾箱碰库单”、“柜员外币现金尾箱碰库单”、“有价单证尾箱碰库单”、“库房实物尾箱碰库单”与库存现金、实物数与进行核对,成捆及成把券卡大数即可,零散钞券无需清点,有价单证、重要空白凭证、代保管库房实物卡大数即可,无需逐张逐项清查,核对相符、清库结束后,清库柜员要在款、证、库房实物碰库单上签章,钱箱(袋)由双人会同上锁,钥匙由两人分别保管,同时,加封塑料封签,封签上必须加盖经办、复核人员名章并注明装(袋)箱日期、库存总金额。  (四)交叉互换现金尾箱的原则  1、零包必须逐张清点。  2、不成捆的散把钞券,不论流通券、残破币均需逐张清点。  3、成捆券可直接卡清大数,不作清点,但接收柜员一旦拆捆必须全数复点后方能使用。  4、有价单证、重要空白凭证、代保管库房实物必须逐张逐项进行清点。
在营业末时将现金交付现金柜员办理交接。需当面点清。因每人都有尾箱袋所以不需换人换锁。

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