1,审计报告怎么出结论

根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价

审计报告怎么出结论

2,立项评审结论怎么写

1.标题。评审报告的标题要涵盖评审的主体,比如《某某项目评审报告》。2.正文。正文主要包括以下几个部分:一是项目建设的意义。羡薯阐明项目建设的背景、目的,让人们了解项目建设的必要性和实际意义。这部分篇幅不宜太长。二是项目的完成情况。要简要回顾项目从立项、规划设计、系统开发、项目实施以及功能完善等方面的完成情况,让人们了解项目建设的全过程,为后续专家评审提供重要的依据和材料。三是取得的主要成果。要实事求是地介绍项目建设或研发过程中取得的成果,包括发表的论文、申请的专利、制定的标准等。用这些成果来证实项目团队的实力,以及他们在项目建设过程中做出的努力。四是主要成果的转化。简要介绍项目在试运行期间取得的效果,产生的社会效益和经济效益。成果的转化主要适用兄仔者于大的项目,对于小的项目可以忽略这部分内容。五是评审结论。评审结论是整个评审报告的重点戚模和核心内容。需要从标准规范、技术参数、经济效益、社会效益、财务审计等方面,进行严格的审核和验收,采用实地考察、材料查阅、现场查询等方式,了解项目建设过程中的相关信息,做出综合判断,并得出是否通过评审的评审结论。3.评审专家签字。各位评审专家要在评审结果下方进行签字确认,标注日期,确保建设项目评审公平、公正、公开,可以随时接受上级部门的检查和监督。

立项评审结论怎么写

3,请问怎么解释 审核结论

质量管理体系审核结论,就是审核组对组织是否符合标准作一个整体性的评价,过or不过
沟通协调,但现场最好不要“争”,做1-2遍的解释就可以了。解释不通,则“坚持原则”。2

请问怎么解释 审核结论

4,ISO审核结论应包括哪些内容

包括以下内容:一、审核过程综述二、不合格项统计与分析三、对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等)四、审核结论五、纠正措施要求六、审核报告分发对象七、审核组人员签字八、管代审批国际标准化档亩前组织(International Organization for Standardization,简称为ISO)是标准化领域中的一个国际性非政府组织。ISO一来源于希腊语“ISOS”,即“EQUAL”——平等之意。ISO成立于1947年,是全球最大最权威的国际标准化组织,全体大会是ISO最高权力机构,理事会是ISO重要决策机构,中国是ISO常任理事国。中国是ISO的正式成员,代表中国参加ISO的国家机构是中国国家标准化管理委员会(由国家市场监督管理总局管耐桥理)。ISO负责当今世界上绝大部分领域(包括军工、石油、船舶等垄断行业)的标准化活动。ISO现有165个成员(包括国家和地区)。ISO的最高权力机构是每年一次的“全体大会”,其日常办事机构是中央秘书行清处,设在瑞士日内瓦。中央秘书处现有170名职员,由秘书长领导。ISO的宗旨是“在世界上促进标准化及其相关活动的发展,以便于商品和服务的国际交换,在智力、科学、技术和经济领域开展合作。”ISO通过它的2856个技术结构开展技术活动,其中技术委员会(简称SC)共611个,工作组(WG)2022个,特别工作组38个。中国于1978年加入ISO,在2008年10月的第31届国际化标准组织大会上,中国正式成为ISO的常任理事国。该组织自我定义为非政府组织,官方语言是英语、法语和俄语。参加者包括各会员国的国家标准机构和主要工业和服务业企业。它是世界上最大的非政府性标准化专门机构。

5,施工图审查结论如何填写

施工图审查结论应由施工图审查机构做出,他们是会写的。如果让你写,你只好照着抄写就是了。
国家有个工程等级划分表,基本是建筑按跨度,建筑面积、层数确定;构筑物按高度;装置都按规模、年产量确定的。

6,质量体系审核结论如何写

  质量体系内部审核报告  3月22~24日,XX公司进行了2011年第一次质量体系内部审核,本次审核主要任务:审核公司部分部门的质量管理体系是否能继续按GB/T19001-2008标准有效运行,验证2010年下半年公司内审发现问题的纠正措施有效性,从而持续改进体系运行的有效性。审核具体情况总结如下:  一、 内审中发现的不符合项和观察项在受审核部门和标准条款的分布:  ? 不符合项分布表  序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 要素项合计  1 6.2.2能力、意识和培训 1 1 2  2 7.2.2与产品有笑毁灶关的要求的评审 1 1 2  3 8.5.2纠正措施 1 1 2  部门不符合项 合计 3 2 1 6  (具体内容自己根据实际情况写)  ? 观察项分布表  序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 XXX室 要素项合计  1 6.2.2能力、意识和培训 1 1 2  2 6.3 基础设施 1 1 2  3 7.5.5 产品防护 1 1 2  4 8.5.2纠正措施 1 1 2  部门观察项 合计 1 2 3 2 8  (具体内容自己根据实际情况写)  二、内审状况综述:  1、内审发现的不符合和观余冲察项特征:  从不符合项及观察项的分布条款来看,主要是6.2.2和8.5.2条款涉及的问题,主要表现为特殊岗位人员的上岗碰扮证不齐全;转岗人员监管力度不强,储备人员培训信息不完整;纠正措施验证记录不完整。  2、本次内审对2010年下半年审核已发现问题改进效果验证:  本次内审只发现1项去年下半年内审发现的不符合项(XX室的合同评审记录中XX部没有对合同进行评审)重复发生,其它审核发现的问题项都得到了改进。  3、本次内审还对涉及环境、职业安全健康相关的规定和部分质量管理体系文件未明确要求的内容进行了检查, 对可以改进的项目共提出了5个口头建议项(XXX1项、XXX室1项、XX室1项、质管处和质检处各1项)。  具体内容参见附件。  4、为提升新内审员的理解标准和发现问题的能力,本次内审中安排了3名新内审员在各内审小组中独立开展审核活动。  三、审核结论:  从本次审核整体情况分析,体系没有发现系统性和局部性严重不符合项,发现一般性不符合3项,观察项4项,体系符合GB/T19001:2008标准要求,体系基本有效,受审核部门应重视发现的不符合项、观察项及个别重复发生的不符合项,对这些问题采取有效的纠正和预防措施,举一反三,持续改进公司质量管理体系的有效性。

7,这笔审计结论怎么写

你少了一道审计程序你没走。你现在就要下审计结论,你不认为过于草率了么?你要函证对方,同时,函证对方与你的被审计单位的合同的内容。你只有这样,你才能知道具体是怎么回事。注册会计师要都在那地方猜着审计......
如果你是企业一方,就请会计师事务所进行审计并根据他们出具的审计报告结论部分填写年检资料

8,如何评估审核结论含带来的相关风险

审核结论是审核组考虑所有审核发现和审核目的得出的审核结果。审核结论有三种:推荐通过注册,推迟推荐通过注册,不推荐通过注册。审核的方法是抽样,抽样存在风险,风险是双方的。在这样得风险存在的情况下,得出三种审核结论,应该针对每一种审核结论可能存在风险加以说明,可以举例说明。还是请高手们指点。
受审核方的合法性如:相应的资质是否具备守法性如:质监、环保和安监的检测、守法证明顾客对产品质量的满意度,相关方的认可度机构对受审核方的了解程度,经营业绩受审核方产品或服务的风险等级受审核方管理和业务的成熟度
个人认为:评估审核结论从公正性、合理性、和科学性去分析。公正性就是看审核发现是不是依据事实并可追溯得出的;合理性是看审核安排的重要过程的人员、时间的审核是否合理;科学性是看审核抽样是不是科学、按规则抽样。 审核风险考虑行业风险、审核重要过程是否关注的风险、抽样的风险、审核组专业能力的风险等。 不妥之处,请各位老师指教

9,如何在审计报告后做结论

------在“审计查出的问题及处理处罚意见”段,一般是以小标题简明问题性,然后详细叙述审计事实,然后引相关法律法规予以定性,即不符合哪文哪条或何规定。然后根据何法何规进行相关处理处罚。 你说的审计结论,应该是说“审计评价”段如何写。在没什么大的问题但也不是完全没问题的情况下,一般做法是:审计认为,该企业或单位某期间财务内控制度基本健全、有效,财务收支基本真实、合法,但也存在财务内控制度某方面的缺陷或某方面的内控制度未得到有效执行,财务收支上存在某些问题(罗列部分审计查出的问题)等,需要进一步改进和完善。 你可以根据问题严重程度,调整用词。 如果没发现什么大的问题,直接就是财务内控制度健全、有效,财务收支真实合法。 如果内控问题较多,可以说,未建立完善的财务内控制度,或财务内控制度未得到有效执行; 如果有严重的财务核算上的问题,可以说,财务收支不能真实地反映企业或单位的实际情况。 如果有严重的违反财经法规问题,可以说,财务收支存在较为严重或严重的违反财经法规问题。

10,ISO内审报告审核后怎么写

内部质量管理体系审核报告  编号:WS -QR8.2.2-05 审核目的:评价本组织的QMS的符合性、有效性,考核方针、目标的实现程度,找出QMS的薄弱环节和改进的机会。  审核范围:本组织QMS覆盖的所有部门、所有场所、过程及所有产品。  审核依据:ISO9001:2008、适用的法律法规、本组织的质量管理体系文件。  受审核部门:管理层、生技部、质检部、供销部、车间、仓库  审核组长:XXX 审核成员: XXX  审核日期:XX年.xx月. xx日  一、审核过程综述:  1、本次审核共分X个小组对本组织所有部门(场所)、所有过程和所有产品进行了为期XX天的审核。审核采取抽样的方式进行,审核组共抽取文件性、实施性、效果性的样本近300个,共发现3个不符合项。抽样审核的结果表明,本组织的QMS基本得到了正常的实施。  2、主要优缺点:组织在资源配置、产品实现过程的控制、销售、纠正措施及持续改进等方面,取得了较好的效果,没有发现不符合项。组织在第三层次文件的适宜性方面、外协单位的控制、现场管理与标识方面还存在薄弱环节,出现不符合应注意改进。  二、不合格项统计与分析:  本次审核共发现不符合项3个,均为一般不符合,主要分布在质检\生技\供销等部门,具体情况见不符合项分布表。  三、对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):  本组织于XX年XX月XX~XX日分XX个小组对组织的QMS进行了一次全面的内审。现将质量管理体系有效性做出如下评价意见:  本组织自贯彻9001的A版QMS文件,基本符合GB/T19001-2008 的规定。过程的识别充分合理,体系无删减,对确定的过程控制规定明确、可行;质量方针和质量目标明确,与本企业的实际适宜;QMS文件结构合理,控制明确,具有可操作性,能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要,但操作性文件还有少数内容规定的不便于操作,还需进一步修改完善。  QMS文件基本得到充分实施。通过本次现场抽样调查,仅发现3个一般不符合项。自A版文件实施以来,这次是第2次内审,希望通过本次内审和接下来的管理评审来保证质量管理体系的实施。  QMS的实施基本达到预期的效果。1月份以来产品一次交检合格率达到99.2%,比前期提高0.3个百分点;所有产品均获得国家指定部门检验合格;材料消耗比去年同期也有下降;销售在目前也得到长足的进步;员工的质量意识得到了普遍提高,领导起到积极的推进和带头作用;质量目标正在实现之中,具备在20XX年度基本完成的既定目标。  组织QMS的自我完善和自我改进的机制基本建立并得到实施。内审、管理评审、纠正和预防措施已在企业正常实施,体系实现了持续的改进。  总之,我们的QMS的运行已收到了良好的效果,但从本次审核的情况分析,在文件的可操作性、外协单位的管理制度的执行力度等方面还存在一些薄弱环节,还需进一步改善。  建议组织对供应管理人员进一步加强培训;适当充实一些技术人才,加强人员对制度的执行力度。  四、审核结论:  本组织的QMS运行基本符合质量管理体系标准和文件要求,方针目标正在实现当中。体系运行期间无顾客投诉。基本满足9001要求。  五、纠正措施要求:  要求各部门于7日内完成纠正措施并向审核组长提交书面的报告,审核组将采取书面与现场相结合的方式予以验证。  六、审核报告分发对象:  各位总经理、管代、各部门  七、审核组人员签字:  八、管代审批: 日期:
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