1,月度审核小结怎么写

楼主的帖子中提到:“要求:有感悟/经验/案例等”,那就按他的要求写,写上自己的感悟和经验。把审核过的案例列举一下。
写一下检查内容、检查结果、建议、结论。

月度审核小结怎么写

2,审核意见怎么写

1、中心思想是客观既然要审核,意味着你手中拥有一定的权力,这就要求你用客观的游袜眼光去评价一个事物,不要带入个人主观色彩,它的好与坏,不仅要看到眼前,更要看到文莱,要客观的给出自己的意见和建议。2、核心要求是公正对于你审核的每一个人或者没一件事情都有它相对应的意义和价值,不以自己的喜好或者价值观去判断某个人或者某件事,把它们放在同一起跑神高激线去对比。好就是好,差就是差,客观公正的做出自己的判断。3、评点一些关键点作为审核者,你要看到你审核的东西的关键点,对其做出一定的评点,比如它可以解决什么问题,它有哪些创新的点,它未来的发展点在哪里等等,你要捡重点的讲讲。4、评出优缺点审核意见中要有你对这个审核事物的看法,对于它优缺点的判断,比如它能相比于其他方案的有点,而美中不足的点是哪些,你可以选着其中的一条或者几条,简单的写写。5、给出最后的结果作为审批者你在审批意见的最后是需要给出你的结论或者结果,即总结性的话语,包括对所审核事物的看法,判断等等,你的关键点和你的结论都应该出现在你的审批意见当中。6、提出建议和意见作为审核专家,你要给相念租关的方案提出一些指导性的意见和建议,别人也能从这些意见和建议中看出来这个方案到底有哪些欠缺的地方,以及在审核者眼中哪些因素会比较关键等等的信息。7、明确立场同意或者不同意作为审核意见,最后一定要明确自己的立场,比如对于此方案持肯定的态度,那么就在最后写同意此方案,反之则不同意此方案等,要有明确的立场。

审核意见怎么写

3,施工图审查结论如何填写

施工图审查结论应由施工图审查机构做出,他们是会写的。如果让你写,你只好照着抄写就是了。
国家有个工程等级划分表,基本是建筑按跨度,建筑面积、层数确定;构筑物按高度;装置都按规模、年产量确定的。

施工图审查结论如何填写

4,政审结论如何怎么写

法律分析:结论性材料的格式和内容如下:(1)标题。即“关于XXX同志政治审查情况的报告”。(2)正文。应分别写明的内容是:a、发展对象本人的简历及直系亲属、主要社会关系情况。主要写:姓名、性别、出生年月、文化程度、参加工作年月、职业(职务),以及主要工作经历等。b、政治审查中提出的问题。主要写明是什么问题,是本人的问题还是亲属的问题,问题发生的时间、地点和主要情节。同时,要写明是本人提供的还是被组织查处的或是别人检举的,组织上曾否作过结论或进行过处理。腔贺c、调查的方式和结果。主要写明采取了哪些调查手段,答山调查了哪些单位和个人,查阅了哪些伍举派资料。经调查已经清楚的问题,以及悬而未定(暂时无法查证)的问题或疑点。d、调查的结论。通过对查证结果的综合分析,认定查证问题的事实、性质、程度及本人对问题的认识态度,并提出是否影响其入党的意见。(3)落款。应写明报告的党组织名称或审查人员的姓名,并按公历时间写清年、月、日。除特殊情况外,政治审查结果在一年内有效。法律依据:《公安院校招生政审工作暂行规定》第一条 为进一步规范公安院校招生政审工作,确保考生良好的政治素质, 根据《人民警察法》以及《公安普通高等学校招生工作暂行办法》、《公安机关人民警察录用办法》等,制定本规定。第二条 公安院校招生政审工作由省级公安机关政工部门统一组织,考生户籍地或居住地的市、县(区)公安机关具体实施。第三条 政审内容包括考生本人、家庭成员和主要社会关系的政治思想表现、遵纪守法和公共道德情况等。

5,这笔审计结论怎么写

你少了一道审计程序你没走。你现在就要下审计结论,你不认为过于草率了么?你要函证对方,同时,函证对方与你的被审计单位的合同的内容。你只有这样,你才能知道具体是怎么回事。注册会计师要都在那地方猜着审计......
如果你是企业一方,就请会计师事务所进行审计并根据他们出具的审计报告结论部分填写年检资料

6,质量体系审核结论如何写

  质量体系内部审核报告  3月22~24日,XX公司进行了2011年第一次质量体系内部审核,本次审核主要任务:审核公司部分部门的质量管理体系是否能继续按GB/T19001-2008标准有效运行,验证2010年下半年公司内审发现问题的纠正措施有效性,从而持续改进体系运行的有效性。审核具体情况总结如下:  一、 内审中发现的不符合项和观察项在受审核部门和标准条款的分布:  ? 不符合项分布表  序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 要素项合计  1 6.2.2能力、意识和培训 1 1 2  2 7.2.2与产品有笑毁灶关的要求的评审 1 1 2  3 8.5.2纠正措施 1 1 2  部门不符合项 合计 3 2 1 6  (具体内容自己根据实际情况写)  ? 观察项分布表  序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 XXX室 要素项合计  1 6.2.2能力、意识和培训 1 1 2  2 6.3 基础设施 1 1 2  3 7.5.5 产品防护 1 1 2  4 8.5.2纠正措施 1 1 2  部门观察项 合计 1 2 3 2 8  (具体内容自己根据实际情况写)  二、内审状况综述:  1、内审发现的不符合和观余冲察项特征:  从不符合项及观察项的分布条款来看,主要是6.2.2和8.5.2条款涉及的问题,主要表现为特殊岗位人员的上岗碰扮证不齐全;转岗人员监管力度不强,储备人员培训信息不完整;纠正措施验证记录不完整。  2、本次内审对2010年下半年审核已发现问题改进效果验证:  本次内审只发现1项去年下半年内审发现的不符合项(XX室的合同评审记录中XX部没有对合同进行评审)重复发生,其它审核发现的问题项都得到了改进。  3、本次内审还对涉及环境、职业安全健康相关的规定和部分质量管理体系文件未明确要求的内容进行了检查, 对可以改进的项目共提出了5个口头建议项(XXX1项、XXX室1项、XX室1项、质管处和质检处各1项)。  具体内容参见附件。  4、为提升新内审员的理解标准和发现问题的能力,本次内审中安排了3名新内审员在各内审小组中独立开展审核活动。  三、审核结论:  从本次审核整体情况分析,体系没有发现系统性和局部性严重不符合项,发现一般性不符合3项,观察项4项,体系符合GB/T19001:2008标准要求,体系基本有效,受审核部门应重视发现的不符合项、观察项及个别重复发生的不符合项,对这些问题采取有效的纠正和预防措施,举一反三,持续改进公司质量管理体系的有效性。

7,如何在审计报告后做结论

------在“审计查出的问题及处理处罚意见”段,一般是以小标题简明问题性,然后详细叙述审计事实,然后引相关法律法规予以定性,即不符合哪文哪条或何规定。然后根据何法何规进行相关处理处罚。 你说的审计结论,应该是说“审计评价”段如何写。在没什么大的问题但也不是完全没问题的情况下,一般做法是:审计认为,该企业或单位某期间财务内控制度基本健全、有效,财务收支基本真实、合法,但也存在财务内控制度某方面的缺陷或某方面的内控制度未得到有效执行,财务收支上存在某些问题(罗列部分审计查出的问题)等,需要进一步改进和完善。 你可以根据问题严重程度,调整用词。 如果没发现什么大的问题,直接就是财务内控制度健全、有效,财务收支真实合法。 如果内控问题较多,可以说,未建立完善的财务内控制度,或财务内控制度未得到有效执行; 如果有严重的财务核算上的问题,可以说,财务收支不能真实地反映企业或单位的实际情况。 如果有严重的违反财经法规问题,可以说,财务收支存在较为严重或严重的违反财经法规问题。

8,固定资产无房产证审计结论怎么写

***公司固定资产内部审计报告公司领导:根据公司安排,审计部于*年*月*日至*月*日对*****(被审计单位)**年*月*日至*年*月*日的固定资产制度的建立和执行情况进行全面审计(审计目的)。审计组是在确保公司管理层提供真实、完整的资料基础上,依据企业会计准则和《企业会计制度》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制规范》,实施了包括盘点等我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、固定资产审计结果经审计调整及核实,*年*月*日**公司固定资产总额**万元,其中**资产**万元,***资产**万元。。。审计调增*笔计*万元,导致调整(减)利润万元。具体固定资产情况以及审计调整意见详见附表.二、固定资产管理及内部控制1、固定资产现状:金额 万元、增减变动情况及分类附简表2、盘存情况:抽盘比例,盘点结果、处理情况及各月盘点实施情况;3、固定资产管理:固定资产的保管是否安全;验收、转移、保养维修、保管、处置的流程、制度、程序、授权是否合理并得以执行;固定资产台账、卡片账完整性、连续性、保管存档审查;检查固定资产是否合理利用,是否存在闲置情况;固定资产存在减值迹象时予以批露;4、采购管理:固定资产采购及询价制度建设与执行情况;审计询价范围、内容方法及结论;5、固定资产折旧计提复核。。。大致就这些,其余你根据情况自己完成吧。
没看懂什么意思?

9,质量环境双体系审核报告怎么写

我是来看评论的
1、如果是外审的审核报告,审核派出单位有自己的审核模板,可以参照;2、如果是内部审核,也可以参照外审的审核报告编写。如果是第一次内审,没有经验,可参照审核报告的作用意义编写。双体系与单个管理体系的编写方法无较大差别。只是包含两个体系的内容就可以。其中ISO19011《管理体系审核指南》给出了一定的指导,可参照。3、审核报告是对审核结果的说明,应提供完整、准确、简明和清晰的信息,包括或引用以下内容:审核目标;审核范围,尤其是应明确受审核的组织单元和职能单元或过程;明确审核委托方;明确审核组和受审核方在审核中的参与人员;进行审核活动的日期和地点;审核准则;审核发现和相关证据(可根据审核的部门或过程分别简述或者按照审核的管理体系的主要条款顺序简述);审核结论(可表述为管理体系与审核准则的符合程度和稳健程度,包括实现目标的有效性;管理体系的有效实施保持与改进;管理评审的能力;审核目标的完成情况;必要时问题的原因;根据审核计划要求的改进建议等。);关于对审核准则遵守程度的陈述。其他认为有必要的内容。其中,审核目标、范围等可内容可引用审核计划,以使报告本身更加清晰。报告的重点在于审核发现与相关证据的概括性描述,这也是审核工作质量的表现所在,如审核的深度、抽样的科学合理性等。当然审核结论是画龙点睛所在,要简洁明确。其他的必要内容也能体现报告的特色,如提出改进的方向等。4、审核报告直接反映了审核的质量,由于管理体系的审核目的是判定管理体系的符合性及有效性,以发现改进机会。建议在书写时一定要结合审核目的,重点突出,观点明确,并尽可能指出现在的工作亮点及不足。以提交管理评审时,为组织的改进提供充分的信息。

10,ISO内审报告审核后怎么写

内部质量管理体系审核报告  编号:WS -QR8.2.2-05 审核目的:评价本组织的QMS的符合性、有效性,考核方针、目标的实现程度,找出QMS的薄弱环节和改进的机会。  审核范围:本组织QMS覆盖的所有部门、所有场所、过程及所有产品。  审核依据:ISO9001:2008、适用的法律法规、本组织的质量管理体系文件。  受审核部门:管理层、生技部、质检部、供销部、车间、仓库  审核组长:XXX 审核成员: XXX  审核日期:XX年.xx月. xx日  一、审核过程综述:  1、本次审核共分X个小组对本组织所有部门(场所)、所有过程和所有产品进行了为期XX天的审核。审核采取抽样的方式进行,审核组共抽取文件性、实施性、效果性的样本近300个,共发现3个不符合项。抽样审核的结果表明,本组织的QMS基本得到了正常的实施。  2、主要优缺点:组织在资源配置、产品实现过程的控制、销售、纠正措施及持续改进等方面,取得了较好的效果,没有发现不符合项。组织在第三层次文件的适宜性方面、外协单位的控制、现场管理与标识方面还存在薄弱环节,出现不符合应注意改进。  二、不合格项统计与分析:  本次审核共发现不符合项3个,均为一般不符合,主要分布在质检\生技\供销等部门,具体情况见不符合项分布表。  三、对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):  本组织于XX年XX月XX~XX日分XX个小组对组织的QMS进行了一次全面的内审。现将质量管理体系有效性做出如下评价意见:  本组织自贯彻9001的A版QMS文件,基本符合GB/T19001-2008 的规定。过程的识别充分合理,体系无删减,对确定的过程控制规定明确、可行;质量方针和质量目标明确,与本企业的实际适宜;QMS文件结构合理,控制明确,具有可操作性,能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要,但操作性文件还有少数内容规定的不便于操作,还需进一步修改完善。  QMS文件基本得到充分实施。通过本次现场抽样调查,仅发现3个一般不符合项。自A版文件实施以来,这次是第2次内审,希望通过本次内审和接下来的管理评审来保证质量管理体系的实施。  QMS的实施基本达到预期的效果。1月份以来产品一次交检合格率达到99.2%,比前期提高0.3个百分点;所有产品均获得国家指定部门检验合格;材料消耗比去年同期也有下降;销售在目前也得到长足的进步;员工的质量意识得到了普遍提高,领导起到积极的推进和带头作用;质量目标正在实现之中,具备在20XX年度基本完成的既定目标。  组织QMS的自我完善和自我改进的机制基本建立并得到实施。内审、管理评审、纠正和预防措施已在企业正常实施,体系实现了持续的改进。  总之,我们的QMS的运行已收到了良好的效果,但从本次审核的情况分析,在文件的可操作性、外协单位的管理制度的执行力度等方面还存在一些薄弱环节,还需进一步改善。  建议组织对供应管理人员进一步加强培训;适当充实一些技术人才,加强人员对制度的执行力度。  四、审核结论:  本组织的QMS运行基本符合质量管理体系标准和文件要求,方针目标正在实现当中。体系运行期间无顾客投诉。基本满足9001要求。  五、纠正措施要求:  要求各部门于7日内完成纠正措施并向审核组长提交书面的报告,审核组将采取书面与现场相结合的方式予以验证。  六、审核报告分发对象:  各位总经理、管代、各部门  七、审核组人员签字:  八、管代审批: 日期:
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