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1,纳税自查报告表中怎样填

纳税自查报告表中税费缴款情况按期申报税款内容填写:增值税、附加税费、所得税等。自查补报内容,一般都是增值税。代扣代缴税费一般指的个人所得税。

纳税自查报告表中怎样填

2,税务自查文字报告怎么写

某某税务局: 根据工作安排,我公司对照税法有关规定,对我公司20**年1月至2011年 月增值税纳税义务履行情况进行了全面自查。先将自查发现的问题报告如下: 1. 2. 3. 以上合计应补增值税 元(其中 年 元、 年 元、 年 元) 某某公司(盖章) 2011年11月 日

税务自查文字报告怎么写

3,一般纳税人如何写税务自查报告

正常来说税务会给张表给你填的,上面有自查的一些基本的内容,主要的增值税税。自查报告一般是这种格式,首先介绍一下企业基本情部,纳税人名称,税务登记号,经济类型,检查时限,你们主要是针对增值税的,一般是看你们公司的税负有没有达到要求,那就具体写一下自查阶段你们的进项税额,销项税额,产生进项税额高的原因,至于最后需不需要调增,这要你们领导跟专管员协商之后,如果需要补就补,税务是老大。
带着票、副本和公章到主管税务机关去备案认证,税务机会会给你一个操作流程。一般是先备案,再比对,当月抵扣不了。待比对结果出来以后,会通知你可以抵扣了,方可抵扣。

一般纳税人如何写税务自查报告

4,如何写税务自查报告

税务自查报告,就是将税务机关认为可能有问题的事项,用书面文字给予解释说明。一般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明。一般税务应该给你发一个正式的函,具体说明你要自查的问题,然后规定你交自查报告的具体日期。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以。大概的格式: “自查报告”第一行居中,然后第二行开始:列明他让你自查的问题;然后简单解释(千万不要太多字) 然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章。 如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果税务认可了就基本没有事情了,如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账。 字串5

5,纳税人自查报告表怎么填

问题1: 入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?答:是的。问题2: 入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么答:是的。问题3: 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:  (一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;  (二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;  (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;  (四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;  (五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用问题4: 自查所得税弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?填今年可以弥补的数额。问题5: 年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么?答:对。是的问题6: 自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么? 填弥补亏损后应缴纳的所得税。
先要搞明白,该份自查表是为什么情况而要填写? 这样写起来才可以有针对性。 一般是很简单的,按照上面要求写。 1.自查情况: 经自查,2008年本公司遵守税务各项规定,能正确核算本企业收入、成本、费用,及时完成税务申报和纳税工作,无偷税、纳税现象。 2:查什么税?国税还是地税? 2008年1-10月, A;交**税: 元 凭证号: B: ...... C: ...... 滞纳金: 无 3: 有就如实填写,没有就写“无”。
我的已经上交专管员了,其实也不难,上面的单位信息按实际填列就行了,下面的经营及实缴税额情况2011年度的,已申报收入总额就按照2011年的年报中,营业收入合计数填列;1-3月份合计就按月报营业收入数额填列合计即可;“发票使用额”和“计税营业额”不需要填列;“实缴税额合计”就按照实际缴纳的数额填列就是了,2012年的也是这样。 最后声明人签章处盖上法人章,报告表上还要有单位公章。

6,纳税自查报告怎么写

原发布者:matong259税务自查报告范文税务自查报告范文一、企业基本情况:我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金:人。法人代表:,在册职工工资总额。201X年实现营业收入201X年度经营性亏损元。二、流转税:1.主营业务收入:我公司20年1月20年12月实现主营业务收入元。营业税:我公司20年1月20年12月应缴纳城市维护建设税元,已缴纳多少元,应补缴多少元。3、城市维护建设税:我公司20年1月20年12月应缴纳城市维护建设税元,已缴纳多少元,应补缴多少元。4、教育费附加:我公司20年1月20年12月应缴纳教育费附加元,已缴纳多少元,应补缴多少元。5、残疾人就业保障金:我公司20年1月20年12月年应缴残疾人就业保障金多少元,已缴纳多少元,应补缴多少元。6、防洪保安资金:我公司20年1月20年12月应缴防洪保安资金多少元,已缴纳多少元,应补缴多少元。7、地方教育附加费:我公司20年1月20年12月应缴多少元,已缴纳多少元,应补缴多少元。三、地方各税部分:1.个人所得税:我公司法人代表20年度-20年度工资收入元,我公司20年度-20年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。土地使用税:我公司20年度-20年度应税土地面积10000平方米,应纳土地使用税2税务自查报告范文着力完善外部公开平台。认真做好省政府电子政务外网、政府信息公开专栏、总局地税频道等信息公开平台
xx国税局: 我们根据贵局的要求,对我公司2010年增值税的计算缴纳情况进进行了自查,现将自查情况报告如下: 1.x月x日预收x公司货款xxx元,经核实货物已与x月x日发出,根据税法的要求,应于货物发出的月份确认销售收入,但由于我们工作疏忽,会计部门与业务部门的工作协调不好,没有及时确认收入,导致2010年少计销售收入xx元,漏缴增值税xxx元。 2.。。。 3.. 针对以上问题,我们愿意按照税收法规的要求,补缴增值税xxx元。 通过这次自查,使我们进一步加强了对税收知识的学习。今后,我们一定要严格执行税收法规,认真搞好会计核算,及时、足额缴纳税款,坚决杜绝少交、漏缴税款的现象。 以上报告如有不当,请指正。
自查报告包含的内容一般有下列内容。1、企业基本情况,如名称、识别号,企业其他信息。2、自查情况(一般需要写自查报告是因为税务部门要求自查)根据税务部门的疑点进行自查。相关疑点应具体分析解释。如果的确存在问题,应写存在问题,原因。如果不存在问题,应写出相关内容,解释疑点。3、如果存在问题,企业准备如何解决。

7,税务自查报告怎么写

原发布者:matong259税务自检自查报告税务自检自查报告我公司与20xx年4月12日至20xx年5月10日对公司20xx年1月20xx年12月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!纳税人名称:税务登记号:纳税人识别号:经济类型:法人代表:检查时限20xx年1月201x年12月一、企业基本情况:我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金:人。法人代表:,在册职工工资总额。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损元。二、流转税:1.主营业务收入:我公司20xx年1月20xx年12月实现主营业务收入元。营业税:我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳城市维护建设税元,已缴纳多少元,应补缴多少元。3、城市维护建设税:我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳城市维护建设税元,已缴纳多少元,应补缴多少元。4、教育费附加:我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳教育费附加元,已缴纳多少元,应补缴多少元。5、残疾人就业保障金:我公司20xx年1月20xx年12月年应缴残疾人就业保障金多少元,已缴纳多少元,应补缴多少元。6、防洪保安资金:我公司20xx年1月20xx年12月应缴防洪保安资金多少元,已缴纳多少元,应补缴多少元。8.4二、依法组织税收收入方面8.16我局根据相关规定,积极解读相关税收优惠政策,目前我局暂无相关需落实生态环境保护、节能节水
例子:  2006年度自查报告  我公司与2006年3月12日对公司2006年1月—2006年12月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!  纳税人名称  税务登记号 纳税人识别号  经济类型 法人代表  检查时限 2006年1月—2006年12月  一、 企业基本情况:  我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金: 人。法人代表: ,在册职工工资总额 。2006年实现营业收入 2006年度经营性亏损元 。  二、 流转税(地税):  1.主营业务收入:我司2006年实现主营业务收入元。  其中:  2.营业税:我司2006年上缴纳营业税元。  其中:  3、城市维护建设税:我司2006年上缴城市维护建设税元。  其中:  4、教育费附加:我司2006年上缴教育费附加元。  其中:  5、 堤防费:我司2006年应缴堤防费元。  6、 平抑食品价格基金:我司2006年应缴平抑食品价格基金元。  7、 教育发展费:我司2005年应缴教育发展费元。  其中:  三、地方各税部分:  1.个人所得税:我公司法人代表 2006年工资收入元,我司2006年个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。  2. 土地使用税:无  3. 房产税:我司2006年度无房产税  4. 车船使用税:我司拥有小车 辆,应缴纳车船使用税 元,已缴纳。  5. 印花税:我公司2006年主营业务收入元,按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本,每本5元贴花,共计元。合计应缴纳印花税元。  四、 规费、基金部分:  1、 我司2006年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司。  2、 我公司2005年交缴残疾人就业保障金元。  五、 发票使用情况:2006年度我公司开具了 发票

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